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www.ag88.com|官方2017年部门决算说明
作者:网站管理员 来源:网站管理员 时间:2018/8/23 9:43:54 浏览人数:[429]

?一、主要职能

? ??www.ag88.com|官方是邵阳市科技局领导的承担行政管理职能的副处级事业单位,主要职责是:组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度计划;起草本地防震减灾规范性文件并组织实施;监督管理本地的防震减灾工作;建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系;负责防震减灾法制工作,开展行政执法,承担地震行政复议、行政应诉工作;负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价管理工作;组织开展防震减灾宣传;负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作;承担市政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能;承办市人民政府和上级地震部门交办的其他事项。

www.ag88.com|官方内设3个职能机构,分别是:综合科、监测预报科、震害防御和应急管理科。

?二、部门预算单位构成

? ??我单位为一级预算单位,无下属单位或二级机构。

?三、部门收支概况

?(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入218.03万元,比上年增加20.3%,年初结转和结余41万元。总支出203.28万元,比上年增加17.2%

(二)收入决算情况:2017年收入218.03万元,其中财政拨款收入186.16万元,其他收入31.87万元,与2016年相比增加36.8万元,主要是其他收入增加了大祥台环境改造经费。

(三)支出决算情况:2017年支出203.28万元,其中:科学技术支出39.83万元,社会保障和就业支出34.41万元,医疗卫生与计划生育支出5.03万元,国土海洋气象等支出118.64万元,住房保障支出5.37万元,与2016年相比增加29.89万元,增加原因主要是社会保障和就业支出以及地震事务行政运行支出和人员工资调整支出增加。结余分配21.62万元,年末结转和结余34.13万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况?

2017年度财政拨款总收入186.16万元,比上年增加29.5%,一般公共预算财政拨款收入186.16万元,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出193.03万元,比上年增加54%,一般公共预算财政拨款支出193.03万元,无政府性基金预算财政拨款支出。?

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入186.16万元。比上年增加29.5%。财政拨款支出193.03万元,比上年增加54%

(二)2017年财政拨款收入186.16万元,其中一般公共预算拨款收入186.16万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2016年增加42.37万元。

(三)2017年一般公共预算拨款支出193.03万元。基本支出: 193.03万元,其中:工资福利支出91.48万元,商品和福利支出46.72万元,对个人和家庭补助支出54.82万元,其他资本性支出0万元。项目支出:0万元。较2016年增加67.7万元。

六、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算为3万元,实际支出1.56万元。其中:公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为3万元,决算数为1.56万元,公务接待25147人次。2017年我局无因公出国(境)人数。

2017三公经费决算比2016年减少2.25万元,主要是由于公车改革后我局无公务用车。市地震局将按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

七、政府性基金预算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、预算绩效评价情况说明

2017年度本单位没有重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年本单位机关运行经费合计46.72万元,较2016年增加了4.58万元,增加10.9%。主要是办公费、扶贫工作经费等开支增加。

(二)政府采购情况

2017年本单位没有发生政府采购业务。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备

十:相关的名称解释。

 ? 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。?

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?

  三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出?

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机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:2017年度www.ag88.com|官方部门决算公开表格

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